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《審計署關于內部審計工作的規定》圖解
作者: | 《審計署關于內部審計工作的規定》圖解 編寫組 |
現價: | ¥ (定價:¥ 28.0 ) |
版次: | 2018-05-31 |
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ISBN:9787511927736 出版社:中國時代經濟出版社 內容簡介《審計署關于內部審計工作的規定》圖解,對2018年3月1日起施行的審計署令第11號進行了圖文并茂、生動直觀的解讀,并對照2003年發布實施的《審計署關于內部審計工作的規定》通過“新舊對比”模塊突出新變化,強調新重點; “新規解讀”模塊從修改背景、新規意義入手探究新規“深意”,書末附有2018版《審計署關于內部審計工作的規定》評價、與之相關的幾個重要問題的解答、以及新規定對內部審計工作的影響,便于審計人員更加深刻地領會新規定的精神。目錄修訂背景
《規定》出臺的意義
第一章
總則/1
第二章
內部審計機構和人員管理/17
第三章
內部審計職責權限和程序/33
第四章
審計結果運用/47
第五章
對內部審計工作的指導和監督/57
第六章
責任追究/67
第七章
附則/73
評價/81
有關《規定》的幾個問題/89
《規定》對內部審計工作的影響/99
附錄1/105
附錄2/114?顯示全部信息